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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-29 12:16

收到政府補(bǔ)助
借:銀行存款    貸:遞延收益
這個(gè)   是總額法核算
借:銀行存款    貸:固定資產(chǎn)
這個(gè)    是凈額法核算

靚麗的自行車 追問(wèn)

2020-07-29 13:01

老師,我也知道收到錢是
借:銀行存款
貸:遞延收益
是因?yàn)闆](méi)收到錢之前已做會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在要走政府補(bǔ)貼,是不是把前面做的分錄紅沖,再重新做分錄
借:固定資產(chǎn)   230
貸:庫(kù)存現(xiàn)金       230
同時(shí),
借:遞延收益  230
貸:資本公積— 撥款轉(zhuǎn)入    230
這樣做分錄是否正確?

許老師 解答

2020-07-29 13:11

遞延收益的話  不是轉(zhuǎn)入資本公積哦
而是在固定資產(chǎn)使用期限內(nèi)     按直線法   分期轉(zhuǎn)入其他收益的

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收到政府補(bǔ)助 借:銀行存款 貸:遞延收益 這個(gè) 是總額法核算 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 這個(gè) 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15
是現(xiàn)金多計(jì)了還是說(shuō)固定資產(chǎn)的金額多計(jì)了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好!是的。分錄是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
2017-08-30 16:37:34
你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬(wàn),貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者庫(kù)存現(xiàn)金 包裝物 低值易耗品 庫(kù)存商品等 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整--營(yíng)業(yè)外收入。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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