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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-02 11:14

您好
請問耗材是固定資產(chǎn)上使用的么

落花情 追問

2019-07-02 11:17

不是,老師

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:17

那耗材是做什么用途的

落花情 追問

2019-07-02 11:22

實驗室,老師

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:25

借:固定資產(chǎn)
材料——備件
貸:庫存現(xiàn)金

落花情 追問

2019-07-02 11:40

老師,材料還需要寫在明細(xì)賬里面嗎

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:41

材料也需要寫明細(xì)賬 您實驗室平時發(fā)生的費用計入的什么科目?

落花情 追問

2019-07-02 11:45

管理費用,老師

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:46

那如果購進(jìn)耗材金額不大 您覺得既然材料麻煩的話 也可以計入管理費用科目

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相關(guān)問題討論
您好 請問耗材是固定資產(chǎn)上使用的么
2019-07-02 11:14:56
你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
2017-08-30 16:37:34
收到政府補(bǔ)助 借:銀行存款 貸:遞延收益 這個 是總額法核算 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 這個 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15
是現(xiàn)金多計了還是說固定資產(chǎn)的金額多計了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金 包裝物 低值易耗品 庫存商品等 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整--營業(yè)外收入。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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