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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-18 11:14

發(fā)票未到時借預(yù)付賬款  貸銀行存款   發(fā)票到  借固定資產(chǎn)  貸銀行存款1000   貸預(yù)付賬款   如果是專票有進項,則還有借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

弄花香滿衣 追問

2018-10-18 11:16

這樣沒有體現(xiàn)固定資產(chǎn)有暫估入庫呢?我要在賬面上體現(xiàn)1月份這批固定資產(chǎn)就已經(jīng)在使用當(dāng)中了

徐阿富老師 解答

2018-10-18 11:21

哦,那是總價11000?那先做    1    借固定資產(chǎn)11000          貸應(yīng)付賬款暫估11000   2       付款 借預(yù)付賬款10000 貸庫存現(xiàn)金10000   3 發(fā)票到,先沖紅憑證1   然后借固定資產(chǎn)11000  貸 預(yù)付賬款10000      貸庫存現(xiàn)金1000

弄花香滿衣 追問

2018-10-18 11:26

感謝老師,非常清楚,謝謝~

徐阿富老師 解答

2018-10-18 11:30

不客氣,祝你開心快樂,歡迎以后有問題直接向我徐老師提問·,請為我五星評價,謝謝

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發(fā)票未到時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票到 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款1000 貸預(yù)付賬款 如果是專票有進項,則還有借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2018-10-18 11:14:32
你好 可以列入固定資產(chǎn)科目核算
2019-08-18 12:23:36
你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33
你好 借 管理費用/制造費用等 貸 累計折舊
2019-09-18 11:01:31
同學(xué),你好 建議把之前做成紅字 你重新做一個新的 這樣比較清楚明了
2020-06-10 10:38:47
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