7月份采購電腦一臺(tái)4499無票無收據(jù),做內(nèi)賬分錄借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金對(duì)嗎?8月開始計(jì)提以后每月都計(jì)提會(huì)計(jì)分錄借:累計(jì)折舊118.72貸:固定資產(chǎn)118.72計(jì)提3年是這樣嗎?
李文良
于2017-08-30 16:36 發(fā)布 ??1192次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-08-30 16:52
老師,還有點(diǎn)暈啊,做內(nèi)賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會(huì)有發(fā)票了,會(huì)計(jì)分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預(yù)付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計(jì)提一樣的分錄借:管理費(fèi)用118.72貸:累計(jì)折舊118.72對(duì)嗎?老師
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你好!是的。分錄是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
2017-08-30 16:37:34

收到政府補(bǔ)助
借:銀行存款 貸:遞延收益
這個(gè) 是總額法核算
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)
這個(gè) 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15

是現(xiàn)金多計(jì)了還是說固定資產(chǎn)的金額多計(jì)了呢?
2018-08-30 16:30:00

你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33

你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金
包裝物
低值易耗品
庫存商品等
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
貸:管理費(fèi)用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整--營業(yè)外收入。
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
貸:利潤分配
借:利潤分配
貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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