亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-30 16:52

老師,還有點(diǎn)暈啊,做內(nèi)賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會(huì)有發(fā)票了,會(huì)計(jì)分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預(yù)付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計(jì)提一樣的分錄借:管理費(fèi)用118.72貸:累計(jì)折舊118.72對(duì)嗎?老師

李文良 追問

2017-08-30 17:00

謝謝!老師

宋生老師 解答

2017-08-30 16:37

你好!是的。分錄是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。

宋生老師 解答

2017-08-30 16:53

你好!內(nèi)帳直接計(jì)入固定資產(chǎn)。 
后面再做借:管理費(fèi)用118.72貸:累計(jì)折舊118.72

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!是的。分錄是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
2017-08-30 16:37:34
收到政府補(bǔ)助 借:銀行存款 貸:遞延收益 這個(gè) 是總額法核算 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 這個(gè) 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15
是現(xiàn)金多計(jì)了還是說固定資產(chǎn)的金額多計(jì)了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金 包裝物 低值易耗品 庫存商品等 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整--營業(yè)外收入。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...