有沒有成熟的采購流程和報(bào)銷流程供參考,謝謝
瞬間
于2020-07-29 17:39 發(fā)布 ??788次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-07-29 17:39
你好 學(xué)堂有采購制度和報(bào)銷制度的 。 我有財(cái)務(wù)制度的模板 你需要的話 可以發(fā)這個(gè)給你
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你好 學(xué)堂有采購制度和報(bào)銷制度的 。 我有財(cái)務(wù)制度的模板 你需要的話 可以發(fā)這個(gè)給你
2020-07-29 17:39:59

您好!首先采購要辦理驗(yàn)收入庫,其次拿著發(fā)票和入庫單經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字審批,最后到出納辦理付款結(jié)算?;蛘呦绒k理借款,報(bào)銷時(shí)沖銷原借款。
2014-09-12 17:26:22

你好,你需要一套完整的財(cái)務(wù)管理制度。
2019-02-17 17:49:57

您好,
采購的付款及報(bào)銷流程
1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實(shí),由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價(jià)格,金額。運(yùn)費(fèi),供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí),由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬,采購員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬
4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部、
2016-10-26 18:22:22

你好 1. 可以員工先領(lǐng)取備用金 掛其他應(yīng)收款 。 后面用發(fā)票和采購單 以及付款單來報(bào)銷 沖其他應(yīng)收款 用款申請單簽字做附件 2. 或者是員工自己墊付款 然后寫報(bào)銷單 來報(bào)銷
2020-07-03 14:29:11
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