
您好,老師,我單位月底原材料發(fā)票未到,財(cái)務(wù)賬上要做估價(jià)入庫(kù),假如在估價(jià)入庫(kù)到收到發(fā)票期間,原估入材料被耗用,我要正常從估入的材料里面耗出去嗎?還是等發(fā)票來了,正常入賬在耗出去呢?
答: 你好,可以按正常從估入的材料里面耗出去
老師,我們前期沒有財(cái)務(wù),現(xiàn)在才補(bǔ)之前的賬,購(gòu)買原材料,是拿著原材料發(fā)票打款的,兩個(gè)粘在一起,跨月了,我現(xiàn)在做的話需要把他們分開,分別做入庫(kù)和打款嗎?
答: 沒有跨年就一起做吧,要是之前沒有做賬話
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,麻煩問一下,我們買了一批原材料,財(cái)務(wù)上做了入庫(kù)是月底做的但是發(fā)票是下月初到的,做的直接入庫(kù),不是暫估入庫(kù),這樣處理可以嗎?
答: 你直接做入庫(kù) 那后續(xù)有差額也需要沖掉這個(gè),沒有差額到時(shí)候直接貼后面也可以

