
報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有填本期應(yīng)繳納稅額,我下個(gè)可以一起填嗎
答: 你好 具體的那個(gè)稅款
增值稅納稅申報(bào)主表 ,稅款繳納中,25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),本期已繳稅額,本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期繳納欠交稅額,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),,都應(yīng)該怎樣填寫。
答: 你好,你郵箱多少?我發(fā)份填報(bào)說(shuō)明給你。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
也就是說(shuō)無(wú)論上季的稅交沒(méi)交上,這季在第十三行的實(shí)際已繳納稅額就填報(bào)上季應(yīng)交未交的數(shù)就可以對(duì)么?
老師,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在報(bào)8月增值稅并且有納稅額,那我報(bào)表這里是應(yīng)該在本期繳納上期應(yīng)納稅額這里填該繳納的稅額還是在本期繳納欠繳稅額這里填
老師,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在報(bào)8月增值稅并且有納稅額,那我報(bào)表這里是應(yīng)該在本期繳納上期應(yīng)納稅額這里填該繳納的稅額還是在本期繳納欠繳稅額這里填

