
老師,你好,6月份招待費進項稅額有未做憑證轉(zhuǎn)出,7月申報增值稅時也未轉(zhuǎn)出,我可以在7月做憑證轉(zhuǎn)出,8月申報增值稅時轉(zhuǎn)出這個稅額嗎?就幾十塊錢的稅額
答: 你好 可以 那你就補做轉(zhuǎn)出處理
招待費進項稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進項轉(zhuǎn)出欄可以填的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待費開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費,增值稅那里在申報增值稅的時候填進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
答: 你好,可以的,專票先認證再在納稅申報時轉(zhuǎn)出。


寒冷的藍天 追問
2020-08-03 11:20
meizi老師 解答
2020-08-03 11:23
寒冷的藍天 追問
2020-08-03 11:33
meizi老師 解答
2020-08-03 11:38