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呵哈
于2020-08-03 13:26 發(fā)布 ??2871次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-08-03 13:27
你好,今后會取得材料發(fā)票入賬嗎?
鄒老師 解答
2020-08-03 13:31
你好不會取得發(fā)票的,做無票購進分錄,借;原材料,貸;銀行存款會取得發(fā)票的,借;原材料,貸;應付賬款——暫估同時,借;預付賬款,貸;銀行存款
2020-08-03 13:59
你好會取得發(fā)票的,借;原材料,貸;應付賬款——暫估同時,借;預付賬款,貸;銀行存款今后取得發(fā)票,借; 應付賬款——暫估,貸;原材料借;原材料,貸;預付賬款
呵哈 追問
2020-08-03 13:29
有些會取得,有些小額的不會取得。麻煩老師分情況說下
2020-08-03 13:56
麻煩老師,在往下做一下分錄, 應付賬款和預付賬款怎么核銷掉。
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收到采購的原材料并已付款,還沒有收到發(fā)票。怎么賬務處理
答: 你好,今后會取得材料發(fā)票入賬嗎?
我司購原材料一批,款已付,發(fā)票未到,賬務處理?
答: 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料已到,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬務處理呢?
答: 借;原材料 貸;銀行存款
購入原材料款項已付,本月和次月收到發(fā)票如何進行賬務處理?
討論
晚上好,老師,請問在賬務處理中原材料多預估了,可是已經(jīng)跨兩個月了,當月預估數(shù)據(jù),借:原材料,貸:應付賬款_應付預估款,下月來了發(fā)票就沖減,現(xiàn)在多預估了30000,該如何進行調整呢?謝謝老師。
以下賬務處理是否完整,分錄是否正確:購買原材料用于工程施工,收到發(fā)票但未付款,借:原材料,貸:應付賬款。領用原材料:借:工程施工,貸:原材料付款時:借:應付賬款,貸:銀行存款。
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務如何處理(原發(fā)票已認證)?
老師內帳是按照銀行流水來做嗎?如果是按照銀行流水來做,我們當月購進原材料使用了沒有付款需要做賬務處理嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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鄒老師 解答
2020-08-03 13:31
鄒老師 解答
2020-08-03 13:59
呵哈 追問
2020-08-03 13:29
呵哈 追問
2020-08-03 13:56