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呵哈
于2020-08-03 13:26 發(fā)布 ??2826次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-03 13:27
你好,今后會(huì)取得材料發(fā)票入賬嗎?
鄒老師 解答
2020-08-03 13:31
你好不會(huì)取得發(fā)票的,做無票購進(jìn)分錄,借;原材料,貸;銀行存款會(huì)取得發(fā)票的,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估同時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2020-08-03 13:59
你好會(huì)取得發(fā)票的,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估同時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款今后取得發(fā)票,借; 應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料借;原材料,貸;預(yù)付賬款
呵哈 追問
2020-08-03 13:29
有些會(huì)取得,有些小額的不會(huì)取得。麻煩老師分情況說下
2020-08-03 13:56
麻煩老師,在往下做一下分錄, 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款怎么核銷掉。
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收到采購的原材料并已付款,還沒有收到發(fā)票。怎么賬務(wù)處理
答: 你好,今后會(huì)取得材料發(fā)票入賬嗎?
我司購原材料一批,款已付,發(fā)票未到,賬務(wù)處理?
答: 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料已到,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬務(wù)處理呢?
答: 借;原材料 貸;銀行存款
購入原材料款項(xiàng)已付,本月和次月收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
討論
晚上好,老師,請(qǐng)問在賬務(wù)處理中原材料多預(yù)估了,可是已經(jīng)跨兩個(gè)月了,當(dāng)月預(yù)估數(shù)據(jù),借:原材料,貸:應(yīng)付賬款_應(yīng)付預(yù)估款,下月來了發(fā)票就沖減,現(xiàn)在多預(yù)估了30000,該如何進(jìn)行調(diào)整呢?謝謝老師。
以下賬務(wù)處理是否完整,分錄是否正確:購買原材料用于工程施工,收到發(fā)票但未付款,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。領(lǐng)用原材料:借:工程施工,貸:原材料付款時(shí):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
老師內(nèi)帳是按照銀行流水來做嗎?如果是按照銀行流水來做,我們當(dāng)月購進(jìn)原材料使用了沒有付款需要做賬務(wù)處理嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 624662 個(gè)
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鄒老師 解答
2020-08-03 13:31
鄒老師 解答
2020-08-03 13:59
呵哈 追問
2020-08-03 13:29
呵哈 追問
2020-08-03 13:56