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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2016-07-14 15:50

嗯嗯,老師,你說的我明白啦~~謝謝~~還有個不明白的是,后面那個分錄是什么意思?為什么還要把這部分要交的16000再轉(zhuǎn)入“出口退稅”里呢?

劉老師 解答

2016-07-14 15:46

出口貨物不得免征和抵扣的稅額=400000(17%-13%)=16000
首先這個數(shù)算錯了
我簡單的在給你解釋一下這是什么意思
出口貨物并非執(zhí)行的真正的零稅率,而是一種超低稅率 也就是征稅率和退稅率直接的差額(17%-13%) 是不允許抵扣的,也就是這個16000是不讓你抵扣的
所以接下來計算應(yīng)該是
27200-(8000-16000)
不知道這樣解釋你能否明白

劉老師 解答

2016-07-14 15:54

他這個分錄也應(yīng)該是不對
對于這個稅額
應(yīng)該是
借:主營業(yè)務(wù)成本
     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
他寫的那個分錄應(yīng)該是做退稅額的處理的

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那抵扣后還需要交稅嗎?
2017-03-01 22:34:52
你好,原材料之前是按全額抵扣的,現(xiàn)在用于不動產(chǎn),需轉(zhuǎn)出40%,明年再抵。39400是辦公樓實際成本與原先暫估成本的差額。
2019-11-14 16:35:38
您好 借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-11 13:30:50
您好:借:管理費用-差旅費等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2019-04-11 13:31:29
具體的是什么原因呢,就是屬于固定資產(chǎn)抵扣的進項稅嗎
2018-08-30 17:22:44
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