
老師, 您好,請教下, 生產(chǎn)出口企業(yè)首次出口且沒有內(nèi)銷的情況下, 申報(bào)附加稅時(shí),要填免抵稅額嗎?
答: 您好 附加稅要填免抵稅額
生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)小,有應(yīng)納稅額,無退稅,當(dāng)月未申報(bào)出口業(yè)務(wù),出口發(fā)票已開,有免抵稅額,附加稅還要申報(bào)嗎?
答: 您好,有應(yīng)交增值稅和免抵稅額的需要申報(bào)附加稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口的,附加稅費(fèi)申報(bào)是根據(jù)免抵稅額來申報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)數(shù)是怎么來的
答: 你好!按“當(dāng)期免抵稅額”計(jì)算!


跳躍的啤酒 追問
2020-08-15 11:27
bamboo老師 解答
2020-08-15 11:27