老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,我們有一個(gè)大藥房,以前沒有開過公戶?,F(xiàn)在GSP比較嚴(yán)格,購進(jìn)貨物都需要從公戶走賬了。我現(xiàn)在開了公戶,如果往公戶里轉(zhuǎn)入資金,要怎么做賬
答: 您好!看是轉(zhuǎn)入的什么錢。如果是貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款了。
購進(jìn)貨物時(shí)候不帶票,但是賣出去要開票,這種情況有沒有關(guān)系。如果不帶票我做賬的時(shí)候也需要暫估入庫這樣嗎
答: 盡量要購貨的發(fā)票,不要這個(gè)發(fā)票,會(huì)企業(yè)所得稅多交。賬務(wù)處理屬于暫估,屬于無票的采購業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好麻煩問一個(gè)我們單位購進(jìn)貨物對(duì)方開票了但是是贈(zèng)品我們不付錢我們?cè)趺醋鲑~呢?
答: 直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入


云淡風(fēng)清 追問
2016-07-20 09:58
宋生老師 解答
2016-07-20 09:28
宋生老師 解答
2016-07-20 09:50
宋生老師 解答
2016-07-20 17:55