
我們企業(yè)6月份預(yù)付了一部分貨款,記在了應(yīng)付賬款的借方,發(fā)票未到,7月份發(fā)票到了,剩余的貨款也結(jié)清了,這應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,沖減之前計(jì)入應(yīng)付賬款的金額,借:現(xiàn)金或銀行 貸:應(yīng)付賬款
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,我想問一下用購買的煙酒等禮品抵貨款沖應(yīng)付賬款怎么做分錄呀
答: 你好 購買的煙酒是什么用途
本月銷售的貨,客戶下個月才付款,而且有時候不要發(fā)票,有時候要發(fā)票,都走的公賬,這個月應(yīng)該怎么做分錄,下個月收到貨款了未發(fā)票怎么做分錄
公司去年預(yù)付款是2000元,現(xiàn)在又買了商品,貨收到了,發(fā)票也收到了,應(yīng)付貨款5288元,應(yīng)該怎么做分錄把預(yù)付款抵了呢?
業(yè)務(wù):1、進(jìn)貨先預(yù)付賬款,2、然后收到貨(補(bǔ)齊貨款)3、發(fā)票下月才收到,請問這3步分別怎么做分錄呢?

