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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-02 11:04

老師 麻煩您針對我具體的整個問題給我解答一下吧 單位總共交了社保費17186 單位承擔部分13350.6 個人承擔部分3835.4 這道題的答案分錄是這樣的:借:主營業(yè)務成本—社保 13350.6 貸:應付職工薪酬—社保 13350.6 借:應付職工薪酬—社保13350.6 其他應付款3835.4 貸:銀存17186 我的問題點就在于其他應付款這個科目 只在最后支付的時候借了其他應付款 那前期不是應該先通過貸方的其他應付款來計提嗎?如果不計提的話那其他應付款整個科目就不能結(jié)平的不是嗎?如果通過貸方的其他應付款走 整個分錄應該怎么做呢?希望老師給予解答

曉海老師 解答

2016-08-02 10:50

你好!看看分錄別看金額
1、銀行扣繳五金時
借:管理費用-社會保險(單位負擔部分)43884.00
  其他應收款-職工社會保險(個人部分)15359.40
 貸:銀行存款  59243.40
借:管理費用——(失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)
貸:銀行存款
2、計提住房公積金時
借:管理費用-住房公積金(單位負擔部分)21942.00
  其他應收款-住房公積金(個人部分)21942
 貸:其他應交款-住房公積金     43884.00

3、交納住房公積時(注:就是上圖中的轉(zhuǎn)賬單)
借:其他應交款-住房公積金   43884.00
 貸:銀行存款     43884.00

4、發(fā)放工資時扣除個人部分的五險一金
借:應付工資    65826.00
 貸:其他應收款-職工社會保險(個人部分)43884.00
   其他應收款-住房公積金(個人部分)  21942.00

曉海老師 解答

2016-08-02 14:41

你好!我是兼職答題老師看不到你們的課件,根據(jù)你說提供的,在做工資時應應該已經(jīng)計提了

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第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
我提問:老師,我們是三家地產(chǎn)公司在一起辦公,其中A公司支付了B公司的銷售人員全年工資和業(yè)務提成,現(xiàn)在B要分月還給A,請問B公司怎么寫分錄:借:主營業(yè)務成本還是銷售費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?
2017-01-05 15:17:15
你好,如果是沖銷6月份的 應當是 借 :應付職工薪酬,貸:主營業(yè)務成本 才對
2016-09-27 21:34:24
你好!看看分錄別看金額 1、銀行扣繳五金時 借:管理費用-社會保險(單位負擔部分)43884.00   其他應收款-職工社會保險(個人部分)15359.40  貸:銀行存款 59243.40 借:管理費用——(失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育) 貸:銀行存款 2、計提住房公積金時 借:管理費用-住房公積金(單位負擔部分)21942.00   其他應收款-住房公積金(個人部分)21942  貸:其他應交款-住房公積金 43884.00 3、交納住房公積時(注:就是上圖中的轉(zhuǎn)賬單) 借:其他應交款-住房公積金 43884.00  貸:銀行存款 43884.00 4、發(fā)放工資時扣除個人部分的五險一金 借:應付工資 65826.00  貸:其他應收款-職工社會保險(個人部分)43884.00    其他應收款-住房公積金(個人部分) 21942.00
2016-08-02 10:50:08
可以的啊
2017-12-21 16:58:30
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