
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轎車車船稅會計分錄怎么做正確?1、借 管理費用-車船使用費 貸 銀行存款。2、借管理費用 貸 應(yīng)繳稅費 借 應(yīng)繳稅費 貸銀行存款 這2種哪種正確?還是都可以?
答: 你好,第一種分錄

