APP下載
yolanda
于2020-09-15 08:18 發(fā)布 ??1608次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-09-15 08:19
你好,內(nèi)賬不需要計提工資,實際發(fā)放的時候計入相關科目核算就是了
yolanda 追問
2020-09-15 08:25
內(nèi)賬是不是做得簡就得了,知道公司付出去多少錢,賺多少錢就可以了,不用管那些什么管理費用,銷售費用,還有計提折舊 這些的呢?
鄒老師 解答
2020-09-15 08:26
你好,需要分別設置相應明細科目核算,不僅僅是做流水賬需要計提折舊的
2020-09-15 08:31
內(nèi)賬需要體現(xiàn)這些費用嗎?
2020-09-15 08:34
你好,內(nèi)賬需要做費用分錄的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,做內(nèi)外兩套賬,內(nèi)賬也是跟外賬一樣,要計提工資這些的嗎?就是做得跟外賬一樣,還是不用分什么管理費用的這些的呢?
答: 你好,內(nèi)賬不需要計提工資,實際發(fā)放的時候計入相關科目核算就是了
老師,我們公司老會計做外賬也是這樣做的,個人交的保險沖減的管理費用,快60歲的老會計
答: 那你們多交了所得稅 建議你跟他說下內(nèi)賬按你的那個方法
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這張購利群卡能不能做管理費用的外賬
答: 這個可以放在外帳的
月末計提管理人員工資,也要和其它管理費用一起結轉(zhuǎn)嗎
討論
之前計提費用 借:管理費用 貸:預提費用先在沖銷 借:預提費用 貸:管理費用負數(shù)這樣做對嗎
你好,老師,上月我的管理費用多計提了20元,這個月如何處理?
比如1月份工資管理人員個人4000-258社保=實發(fā)3742. 計提 借 管理費用-工資 貸 應付薪酬4000 計提公司承擔社保 借 管理費用-社保750 貸 應付薪酬-社保750,老師之后還要怎么做呢?
所有的管理費用都不能計提是嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624534 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
yolanda 追問
2020-09-15 08:25
鄒老師 解答
2020-09-15 08:26
yolanda 追問
2020-09-15 08:31
鄒老師 解答
2020-09-15 08:34