您好,取得專票馬上就可以做帳的,進(jìn)項(xiàng)稅先進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng))。。老師我聽講課應(yīng)交增值稅的9個明細(xì)中沒有(待抵扣進(jìn)項(xiàng))這個明細(xì)的。
李曉衡
于2015-10-13 10:44 發(fā)布 ??697次瀏覽
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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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