
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤,請問月末怎么算?,,因?yàn)樵履话愣际墙瑁罕灸昀麧?,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
答: 此問題已經(jīng)給予回復(fù)
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤,請問月末怎么算?,,因?yàn)樵履话愣际墙瑁罕灸昀麧?,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
答: 借;管理費(fèi)用 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 期末再結(jié)轉(zhuǎn)損益
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
像公司年底賬戶余額里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有余額的,應(yīng)該要把他們結(jié)轉(zhuǎn)掉吧,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做,是沖本年利潤嗎?借:本年利潤 20078.89 貸:管理費(fèi)用 20078.89 ;借:本年利潤:-6.89 貸: 財(cái)務(wù)費(fèi)用: -6.89
答: 分錄做的是正確的,糾正一下期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,不是沖本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。

