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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-09-28 14:48

你好
財(cái)務(wù)流、資金流、合同流、發(fā)票流要相互對(duì)應(yīng),一致
營(yíng)改增相關(guān)


四流合一:A、納稅人向受票方納稅人銷售了貨物,或者提供了增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù);
B、納稅人向受票方納稅人收取了所銷售貨物、所提供應(yīng)稅勞務(wù)或者應(yīng)稅服務(wù)的款項(xiàng),或者取得了索取銷售款項(xiàng)的憑據(jù);
C、納稅人按規(guī)定向受票方納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票相關(guān)內(nèi)容,與所銷售貨物、所提供應(yīng)稅勞務(wù)或者應(yīng)稅服務(wù)相符,且該增值稅專用發(fā)票是納稅人合法取得、并以自己名義開(kāi)具的。
受票方納稅人取得的符合上述情形的增值稅專用發(fā)票,可以作為增值稅扣稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好 財(cái)務(wù)流、資金流、合同流、發(fā)票流要相互對(duì)應(yīng),一致 營(yíng)改增相關(guān) 四流合一:A、納稅人向受票方納稅人銷售了貨物,或者提供了增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù); B、納稅人向受票方納稅人收取了所銷售貨物、所提供應(yīng)稅勞務(wù)或者應(yīng)稅服務(wù)的款項(xiàng),或者取得了索取銷售款項(xiàng)的憑據(jù); C、納稅人按規(guī)定向受票方納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票相關(guān)內(nèi)容,與所銷售貨物、所提供應(yīng)稅勞務(wù)或者應(yīng)稅服務(wù)相符,且該增值稅專用發(fā)票是納稅人合法取得、并以自己名義開(kāi)具的。 受票方納稅人取得的符合上述情形的增值稅專用發(fā)票,可以作為增值稅扣稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-09-28 14:48:00
你好,項(xiàng)目上按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行報(bào)賬,一般按月或者按兩個(gè)星期這樣。項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)賬,公司出納符合,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理等簽字認(rèn)可后既可以打款
2019-06-17 10:00:48
您好 先開(kāi)外經(jīng)證 然后預(yù)繳稅金 然后開(kāi)具工程發(fā)票
2020-11-22 18:50:51
你好? ?有工資表? 銀行發(fā)就可以了?
2022-03-21 11:05:08
工程款應(yīng)繳納稅種 1、增值稅稅:按工程結(jié)算款計(jì)算繳納增值稅稅,稅率9% 2、個(gè)人所得稅:按工程結(jié)算款計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅率0.2% 3、城建稅:按營(yíng)業(yè)稅計(jì)算繳納城建稅,城建稅稅率:納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的,稅率為1%。 4、教育費(fèi)附加:按營(yíng)業(yè)稅計(jì)算繳納,稅率3% 5、印花稅:按建筑安裝工程承包合同金額的 0.3%計(jì)算繳納。 繳稅流程 一、國(guó)稅報(bào)稅流程: 1、進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證期限:每個(gè)月的申報(bào)期(15號(hào))之后,至月底31日之前,(義堂截止到28號(hào))進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證。 2、銷項(xiàng)稅的抄稅期限:每個(gè)月的1—9號(hào)抄稅。1號(hào)之后,持金稅卡從稅控電腦里打出本月的增值稅發(fā)票使用明細(xì)。包括:增值稅專用發(fā)票正數(shù)發(fā)票清單、正數(shù)發(fā)票廢票的份數(shù)(也可以不打)、增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表。(有作廢的發(fā)票帶著作廢的發(fā)票)以上資料全部用A4的紙打印。 3、網(wǎng)上申報(bào)的期限:每個(gè)月的1---15號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),時(shí)間是在抄完稅6個(gè)小時(shí)之后,截止至9號(hào)晚上12:00。報(bào)送紙質(zhì)資料的時(shí)間是1---15號(hào)。 4、生產(chǎn)企業(yè)免抵退報(bào)表的報(bào)送:每個(gè)月的1---12號(hào)。在網(wǎng)上申報(bào)完增值稅納稅申報(bào)表之后,進(jìn)行生產(chǎn)企業(yè)免抵退的程序申報(bào)。本月出口的貨物本月必須做銷售。否則作內(nèi)銷處理,計(jì)提增值稅的銷項(xiàng)稅額。 5、月度所得稅的申報(bào)期限:每個(gè)季度的第3個(gè)月(即3、6、9、12)的1---15號(hào)進(jìn)行所得稅的申報(bào)。 6、年度所得稅的申報(bào)期限:每個(gè)年度終了45日之內(nèi)。 二、地稅報(bào)稅流程如下: (一)采用網(wǎng)上申報(bào) 1.在結(jié)完當(dāng)月報(bào)表后,先進(jìn)行當(dāng)月納稅申報(bào) 具體申報(bào)稅種: 印花稅申報(bào)表-按照稅法中印花稅相關(guān)介紹,逐一填列
2019-11-02 07:45:55
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