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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-10-09 13:52

同學(xué)你好!這個(gè)的話
借:庫存現(xiàn)金
    貸:應(yīng)付賬款

摩登 追問

2020-10-09 15:39

應(yīng)付一直掛著3000的金額呢

許老師 解答

2020-10-09 15:43

這個(gè)的話  你不是說   應(yīng)該做成應(yīng)付  而沒有做嗎?這樣的話  就是計(jì)入應(yīng)付賬款呀

摩登 追問

2020-10-09 15:54

現(xiàn)金已經(jīng)付了,怎么能把應(yīng)付掛的消去

許老師 解答

2020-10-09 15:56

這個(gè)后來實(shí)際支付的話   就不用調(diào)整了呀

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學(xué)員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 10000 預(yù)提費(fèi)用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個(gè)分?jǐn)?shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
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