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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)稅務(wù)師

2023-05-17 15:39

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付賬款

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2023-05-17 16:28

不需要先紅沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款?然后再 借以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付負(fù)數(shù) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)?

家權(quán)老師 解答

2023-05-17 16:34

21年計(jì)提了,就把發(fā)票放在21年就是了哈。

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2023-05-17 17:04

然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付賬款不需要通過(guò)以前年度損益了?

家權(quán)老師 解答

2023-05-17 17:06

21年都已經(jīng)做賬了,不用再重復(fù)做了

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對(duì)管理費(fèi)用如果金額沒(méi)變化,是沒(méi)影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-04-06 10:38:16
學(xué)員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 10000 預(yù)提費(fèi)用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學(xué)這些錢(qián)是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個(gè)分?jǐn)?shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
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