
老師您好,20年社保個人付款寫錯科目如何調(diào)整,當(dāng)時寫的是借管理費用-社保,實際應(yīng)該寫其他應(yīng)付款-社保,今年如何調(diào)整分錄
答: 你好,分錄見下: 借:其他應(yīng)收款-代扣社保 貸:管理費用
你好。請問:我上月計提管理費用-工資 社保 因為是第三方付款,貸方計入其他應(yīng)付款-客戶科目。 本月需要正負(fù)沖一筆嗎
答: 你好,很高興為你解答 如果是記錯賬了,則需要紅沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,因當(dāng)月社保在下月繳納,當(dāng)月計提的會計分錄:借:管理費用,貸:應(yīng)付工資或其他應(yīng)付款,這樣是不是對
答: 計提是貸應(yīng)付職工薪酬單位社保,你看截圖這樣,


答疑佘老師 追問
2020-10-12 13:59
答疑佘老師 追問
2020-10-12 14:03
趙海龍老師 解答
2020-10-12 14:04