
老師:建筑公司(核定征收),個(gè)人李掛靠我們公司接了一個(gè)80萬的項(xiàng)目,協(xié)議李按2%交管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)由李承擔(dān),但是李沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在甲方付工程款80萬,由于沒有成本,我沒有確認(rèn)收入,我是做的借:銀行存款80,貸:其他應(yīng)付款80萬,轉(zhuǎn)付給李工程款時(shí)借:其他應(yīng)付款80萬,貸:銀行存款80萬,管理費(fèi)用1.6萬直接用現(xiàn)金的形式收取的,我這樣做對嗎?
答: 你好,你內(nèi)帳可以這樣處理
建筑公司2019年為核定征收,核定成本的時(shí)候掛了一個(gè)人的一筆其他應(yīng)付款在那兒,2020年和2021年都是查賬征收,這筆其他應(yīng)付款該怎么處理呢?
答: 你好這個(gè)個(gè)人錢是不需要還嗎,還做借其他應(yīng)付款 貸銀行或者是庫存現(xiàn)金,不需要還 貸營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我是建筑公司,我們是按項(xiàng)目單獨(dú)記賬核算,我現(xiàn)在有個(gè)問題,項(xiàng)目轉(zhuǎn)給老板的管理費(fèi)都記在各項(xiàng)目賬上,我們還有一個(gè)公司總賬,所有花銷都是老板墊付的,記在其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在其他應(yīng)付款里掛的有點(diǎn)多,怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 不是老板欠公司的就沒事


熊貓公主 追問
2016-08-15 16:40
鄒老師 解答
2016-08-15 15:57
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2016-08-15 16:16
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2016-08-15 16:42