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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-10-29 12:44

同學(xué)你好
這個(gè)可以作為生產(chǎn)企業(yè)

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 12:54

但是又不是傳統(tǒng)工廠里有那些制造設(shè)備的

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 12:56

那老師的意思是只要有加工,組裝,這個(gè)就可以認(rèn)定為生產(chǎn)型企業(yè)?

樸老師 解答

2020-10-29 13:01

你這個(gè)畢竟有加工

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 13:54

那這個(gè)就是我們常說的工業(yè)企業(yè)咯?成本就是按工業(yè)企業(yè)的那個(gè)來核算?

樸老師 解答

2020-10-29 13:56

嗯,這樣核算就可以的

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 14:01

但是我看電子稅務(wù)局登記
所屬行業(yè):應(yīng)用軟件開發(fā),是這樣寫的

樸老師 解答

2020-10-29 14:18

那你們是軟件研發(fā)企業(yè)嗎

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 16:48

有軟件研發(fā)的,也有賣電子產(chǎn)品,有的買回來直接賣的,有的是經(jīng)常加工之后的

樸老師 解答

2020-10-29 16:52

那你直接按研發(fā)的來就行了,直接賣的就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,加工的就按照加工之后的成本

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 17:11

那我是不有明白它是算工業(yè)企業(yè)嗎,成本核算是按工業(yè)企業(yè)嗎
不是要入原材料,然后領(lǐng)料,加工,最后變成產(chǎn)成品。但是我們平常所認(rèn)為的工業(yè)企業(yè)是買原材料,然后經(jīng)過加工制造出來,才能成為產(chǎn)成品,這兩者有啥區(qū)別嗎

樸老師 解答

2020-10-29 17:19

你這個(gè)和加工沒什么大區(qū)別了

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問

2020-10-29 17:24

那是算生產(chǎn)企業(yè)?

樸老師 解答

2020-10-29 17:27

算是加工制造業(yè) 的就行

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同學(xué)你好 這個(gè)可以作為生產(chǎn)企業(yè)
2020-10-29 12:44:10
你好,用途是?
2016-11-21 11:01:37
你好,制造企業(yè)購買的軟件以及軟件服務(wù)費(fèi)用,具體是什么用途的軟件呢?
2022-10-17 16:12:30
你好 ; 這個(gè)買軟件的話 一般用到的總賬和進(jìn)項(xiàng)存,固定資產(chǎn)。 金蝶和用友都可以。
2022-03-28 16:31:00
你好,其實(shí)用友,金蝶都不錯(cuò)
2017-07-15 10:11:03
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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