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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-30 10:07

你好 
借原材料
貸銀行存款

blue 追問

2020-10-30 10:15

如果專票當(dāng)月不抵扣不需要 寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)嗎

紫藤老師 解答

2020-10-30 10:15

你好,這個(gè)不需要寫的,

blue 追問

2020-10-30 10:17

次月抵扣應(yīng)怎么寫分錄

紫藤老師 解答

2020-10-30 10:17

借 應(yīng)交稅費(fèi)
貸 原材料

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相關(guān)問題討論
如果專票當(dāng)月不抵扣不需要 寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)嗎
2020-10-30 10:15:21
那這樣兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么做才對(duì)
2019-04-23 09:40:05
你好,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-09-11 10:31:04
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-12-23 11:58:46
您好!可以的。借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款。
2017-12-11 10:17:51
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