
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司2016年2-7月份的所得稅因計(jì)算方法錯(cuò)誤,少繳了所得稅,現(xiàn)在被地稅要求重新填寫(xiě)了2-7月份申報(bào)表,補(bǔ)繳了少繳部分的所得稅,還繳納了3000多點(diǎn)的滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)程怎么做分錄?
答: 你好!不交的稅金不夸年度,做到補(bǔ)交月的所得稅就可以,滯納金在營(yíng)業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費(fèi)用
家計(jì)抵減申報(bào)表怎么填,需要做分錄嗎
答: 你好在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師總分公司企業(yè)所得稅稅報(bào)表匯總申報(bào)的,會(huì)計(jì)分錄是分開(kāi)做還是匯總做。企業(yè)所得稅匯總申報(bào)稅率是多少
答: 你好!一起做就可以了。 這個(gè)要看是不是小微企業(yè)


曉海老師 解答
2016-08-27 09:03
曉海老師 解答
2016-08-27 13:49