
申報表填錯了,申報的少了4000,這個要怎么做分錄?
答: 那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應該按照少交的怎么做賬呢?還有實繳的所得稅是565.57,應該怎么做賬啊?
家計抵減申報表怎么填,需要做分錄嗎
答: 你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當月的進項乘以抵扣率。 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一季度沒超過30萬,但是做分錄,1-2月按3%做分錄,3月按1%做分錄,但是申報內怎么處理呢?未超過30W做申報時,是否需要填寫 減免申報表呢?
答: 你好,同學。 不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報就是了 直接將會計上確認的增值稅轉營業(yè)外收入處理
陳英 追問
2021-11-23 14:52
郭老師 解答
2021-11-23 14:53