甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
明白了,是不具有不可替代用途 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于簡易計(jì)稅與一般 問
附加稅也是直接計(jì)入稅金及附加 答
老師好,員工的房貸信息,會(huì)計(jì)可以幫助錄入自然人電 問
我錄入了,但是報(bào)送不成功,提示“該配偶信息由納稅人自行采集,請(qǐng)通知納稅人自行修改或刪除” 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi),本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本,而非計(jì)入 23 年成本。 年報(bào)調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中,將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”,進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項(xiàng)目,確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費(fèi)用沒有發(fā)票能直 問
籌備期間的費(fèi)用開支,單位名字沒有下來,比如房租,購買的二手空調(diào)等,就沒有發(fā)票,是否能稅前列支呢?這是2022年11月以前發(fā)生的,11月20幾號(hào)企業(yè)名字才注冊(cè)成功,這部分支出怎么處理?謝謝 答

一季度沒超過30萬,但是做分錄,1-2月按3%做分錄,3月按1%做分錄,但是申報(bào)內(nèi)怎么處理呢?未超過30W做申報(bào)時(shí),是否需要填寫 減免申報(bào)表呢?
答: 你好,同學(xué)。 不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報(bào)就是了 直接將會(huì)計(jì)上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理
你好老師,就是稅務(wù)老師查賬查到2016年我賬上有個(gè)減免稅款820,但是并沒有申報(bào),稅務(wù)老師建議我這邊做核銷處理,核銷應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 你好!轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整科目或直接轉(zhuǎn)未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師昨晚你說我這個(gè)月我0申報(bào)左,要不要做那個(gè)減免分錄啊?
答: 你好!減免分錄借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入--減免稅額

