
申報(bào)表填錯(cuò)了,申報(bào)的少了4000,這個(gè)要怎么做分錄?
答: 那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來(lái)發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實(shí)繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬?。?
在申報(bào)表己填了未開票的那部分,需要做分錄嗎
答: 你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一季度沒超過(guò)30萬(wàn),但是做分錄,1-2月按3%做分錄,3月按1%做分錄,但是申報(bào)內(nèi)怎么處理呢?未超過(guò)30W做申報(bào)時(shí),是否需要填寫 減免申報(bào)表呢?
答: 你好,同學(xué)。 不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報(bào)就是了 直接將會(huì)計(jì)上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理