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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 14:46

你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入   貸:應(yīng)交稅金       如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。

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那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來(lái)發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實(shí)繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬?。?/div>
2017-03-23 14:24:28
你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-15 14:46:03
你好在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-11-23 14:43:37
你好,同學(xué)。 不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報(bào)就是了 直接將會(huì)計(jì)上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理
2020-04-13 17:01:28
你好!你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄
2018-10-15 15:38:55
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