公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師, 收到預收款50萬, 發(fā)貨是,6月20日 發(fā)一筆,7月15日發(fā)一筆, 那我確認收入,6月20日確認一筆, 7月15日確認一筆。 對不對?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
老師,當月收到的款,當月開的票,但收款日期和開票日期不一致,要不要掛兩筆分錄,,一筆預收一筆確認收入?還是直接做一筆確認收入就好了?哪個更規(guī)范?
答: 直接做借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出租房子租金收入70000,租期19年6月1日到20年5月31日。6月1日收到租金時開票,借:銀存 貸:預收賬款 貸:應交稅費一應交增值稅 同時確認6月份收入借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入。7月到20年5月每月都確認收入做分錄,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入,這么做對嗎?
答: 你好,這么做是正確的。

