
老師 一般納稅人7月份有應(yīng)交增值稅,8月份繳納了,增值稅申報(bào)表沒有填繳納的數(shù),10月份才發(fā)現(xiàn)報(bào)表上有未交的增值稅,能把8月份交的稅在10月份申報(bào)的時(shí)候填上數(shù),變成沒有要交的稅嗎?
答: 您好,數(shù)據(jù)有沒有填錯(cuò)呢?
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬元的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我十月份開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模,12月變更為一般納稅人,10分的稅款沒有交,1月份申報(bào)時(shí),繳納增值稅,所得稅時(shí)怎么寫分錄,原來沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
答: 您好!沒明白你的意思,你10月和12月已經(jīng)做了什么分錄了。


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2020-11-09 14:24
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