
老師 一般納稅人7月份有應(yīng)交增值稅,8月份繳納了,增值稅申報(bào)表沒(méi)有填繳納的數(shù),10月份才發(fā)現(xiàn)報(bào)表上有未交的增值稅,能把8月份交的稅在10月份申報(bào)的時(shí)候填上數(shù),變成沒(méi)有要交的稅嗎?
答: 您好,數(shù)據(jù)有沒(méi)有填錯(cuò)呢?
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬(wàn)?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫(xiě)本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬(wàn)元的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我十月份開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模,12月變更為一般納稅人,10分的稅款沒(méi)有交,1月份申報(bào)時(shí),繳納增值稅,所得稅時(shí)怎么寫(xiě)分錄,原來(lái)沒(méi)有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
答: 您好!沒(méi)明白你的意思,你10月和12月已經(jīng)做了什么分錄了。


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2020-11-09 14:24
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