- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2016-09-05 16:29
可能是我表達的不太清楚,請仔細看,不是掛靠社保的,是我公司升級資質(zhì),需要建筑師證件,但是要求給這些有建筑師證件的人上保險, 所以公司給這些人上了保險,實際是公司全額上的,正常情況應(yīng)該是公司承擔一部分,個人承擔一部分嘛,但是我公司實際上是全額給這些人上了保險,這如何做賬呢? 社保是6月份的時候申報的,8月份繳納的,但是沒有申報個稅表,這種情況我怎么做賬呢?? 能明白我的意思嗎??
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外賬掛靠社保全額計入其他應(yīng)收款 然后現(xiàn)金收回
2016-09-05 16:20:35

1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2017-08-09 15:20:57

按照工資核算即可:
1、單位負擔的部分:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費
貸:銀行存款
2、單位負擔個人應(yīng)該負擔的部分作為工資核算:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2018-07-06 17:27:34

你好,交的社保計入借其他應(yīng)收款-個人
2019-06-21 15:59:11

計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2024-08-02 11:05:34
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