
借方:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用貸方:銀行存款這個(gè)這么填資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 您好 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤科目 然后在未分配利潤欄體現(xiàn)
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,為啥資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)?
答: 你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前計(jì)提時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用-管理人員工資,銷售費(fèi)用-銷售人員工資貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資應(yīng)付職工薪酬-社?,F(xiàn)在銀行支付社保借:管理費(fèi)用-社會報(bào)銷銷售費(fèi)用-社會保險(xiǎn)應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)貸:銀行存款銀行發(fā)放工資借:應(yīng)付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
答: 您好,正確的,不過個(gè)人社保用其他應(yīng)收款,因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的,不屬于應(yīng)付職工薪酬


張鈺珺琪 追問
2020-11-20 15:45
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