
應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的稅費(fèi),不從個(gè)人工資中扣不掛其他應(yīng)付款上,發(fā)生時(shí)由單位負(fù)擔(dān)直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣做稅務(wù)局查賬有問題嗎?我們家是查賬征收。
答: 你好!存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
答: 職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 其他應(yīng)付款
有一筆維修費(fèi),2018年就支付了,記入管理費(fèi)用維修費(fèi),2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
伙食費(fèi)暫估時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報(bào)銷時(shí),借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣???
支付的管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 還沒收到發(fā)票的 應(yīng)該掛賬在應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢?

