我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
慈祥的仙人掌
于2020-12-01 10:01 發(fā)布 ??836次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-12-01 10:03
同學(xué),你好,這個(gè)可以的,
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你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51

進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,
2020-04-12 12:57:57

你好
不是一回事。
待抵扣,是按規(guī)定現(xiàn)在不能抵扣,留作以后抵的。
轉(zhuǎn)出未交,是指應(yīng)該交還沒交的。
2020-06-05 18:03:37

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好
1;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅;
待抵扣進(jìn)稅等抵扣時(shí);借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-01 19:56:29
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