
相似問題
最新問題
剛剛收到稅務的購買稅控盤發(fā)票以及技術維護費發(fā)票,但是公司目前還沒有開過發(fā)票,需要做應交增值稅減免稅款的分錄嗎?需要在這個月的申報表附表二填寫這個減免稅款嗎
稅控設備維護費抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330借:管理費用 -330借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費減免稅款 是這樣嗎?
老師,你好,我的3月份注冊了一個新的公司,購買金稅盤及稅款系統(tǒng)維護費440元,現(xiàn)在報稅的話,增值稅減免稅申報表需要填寫440這個數(shù)據(jù)嗎?

