
您好,預付整年的房租。每月計提,到11月收到租金發(fā)票?,F(xiàn)金支付的,這樣中間用的會計分錄。預付。借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金。計提:借:管理費用——租金。貸:其他應收款-租金。收到票:借:其他應收款-租金。我收到發(fā)票這樣操作對嗎?
答: 你好 可以這么做的
您好,預付整年的房租。每月計提,到11月收到租金發(fā)票?,F(xiàn)金支付的,這樣中間用的會計分錄。預付。借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金。計提:借:管理費用——租金。貸:其他應收款-租金。收到票:借:其他應收款-租金。我收到發(fā)票這樣操作對嗎?
答: 你好,預付整年的房租。 借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金。 借:管理費用——租金,貸預付賬款 收到專票, 借應交稅費--應交增值稅(進)貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問下,公司沒有基本戶,餐費是股東支付,報銷人是我,分錄,借,管理費用貸,其他應付款對嗎?還是先做現(xiàn)金入帳,借,預付賬款貸,庫存現(xiàn)金,在借,管理費用貸,貸,其他應付款
答: 按 第一個做的,

