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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-10 20:03

要是涉及損益費用成本話需要使用以前年度損益調(diào)整,。涉及收入沒有做收入話,需要轉(zhuǎn)無票收入下面,

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-10 20:21

分錄怎么做呢
銀行存款余額都出現(xiàn)負數(shù)了

maize老師 解答

2020-12-10 20:29

這個需要看做掉都有哪些,只是往來掛,你直接掛就可以,

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-10 20:39

銀行存款是負的,不影響嗎

maize老師 解答

2020-12-10 20:51

你現(xiàn)在調(diào)為正數(shù)可以,按銀行流水補上,沒有做補上,一般是往來沒有做,

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-10 20:58

借,銀行存款,貸,其他應付款嗎
后面,借,其他應付款,貸,以前年度調(diào)整損益嗎

maize老師 解答

2020-12-10 21:02

借,銀行存款,貸,其他應付款 要是借款是的,需要有銀行回單,需要看這個以前年度損益調(diào)整,對應需要有單子看啥情況,

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要是涉及損益費用成本話需要使用以前年度損益調(diào)整,。涉及收入沒有做收入話,需要轉(zhuǎn)無票收入下面,
2020-12-10 20:03:32
能查出什么原因的嗎
2020-03-03 21:30:39
您好,那您最好是把 銀行帳補起來
2019-08-15 13:19:56
很麻煩,只有一筆一筆對銀行存款,一筆一筆查憑證。
2018-10-09 10:37:03
您好,您可以根據(jù)銀行流水將前期的數(shù)據(jù)補齊,打印出來可以注明是什么項目,要老板簽字確認就可以入收入成本費用了。如果是想直接從接手的銀行存款余額開始直接錄入初始數(shù)據(jù),那建議您將對方科目直接掛老板的往來。
2021-02-24 18:20:42
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