
老師,您好,請問一下,小規(guī)模企業(yè),第一季度的時候全部開了3個點的發(fā)票,4月的時候按照3%交稅了,在5月的時候收到稅局短信說可以減按1%去申請退稅,就去稅局修改報表后退了3月開的發(fā)票的2%的稅款回來。在第二季度的時候,因為合作問題,客戶那邊把第一季度開的發(fā)票都退回來了,說不合作了,我們就把發(fā)票紅沖了,后來又說要繼續(xù)合作,就又重開了相同含稅金額的1%的發(fā)票給客戶,導致第二季度總的銷售額是正數(shù),但是稅款是負數(shù),那是否可以申請退稅,報表要怎么填寫?
答: 您好,去稅局修改申報表,按最后確定的交易額來申報。
老師,請問以前年度的銷售發(fā)生部分金額退回,對方開具的紅字發(fā)票,我方?jīng)_減的銷項稅能申請留底退稅嗎?含稅金額幾千萬
答: 同學你好 你們可以直接申請退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月開的一張發(fā)票,沒有進項,本月申報繳稅,然后本月又把上月開的紅沖了,想重新開,因為金額錯誤,而且本月會有進項進來,那上個月的發(fā)票紅沖我們可以申請退稅嗎?如果我們這個月在申請退稅之前開其他的發(fā)票,會不會這個稅費被用來直接抵扣這個月開出的其他發(fā)票
答: 同學你好 可以申請的,這個不會的


黃小橘 追問
2020-12-23 12:13
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:17
黃小橘 追問
2020-12-23 12:25
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:29