
公司2019年成立,之前有3個會計,第一個會計啥也沒交過來就走了,第二個會計做2023年的賬也是亂做賬的,銀行流水都對不上的那種,第三個會計2024年5月剛來的,她看前面的賬太亂了,所以除了現(xiàn)金和銀行存款按實有的數(shù)作為初始數(shù)據(jù)外,其他往來都以0為初始數(shù),從2024年1月做起,我查看后發(fā)現(xiàn),2023年12月和2024年1月的現(xiàn)金和銀行存款對不上,怎么調(diào)這兩個數(shù)?(2023年的電子賬和2024年的電子賬用的是不同的軟件,我現(xiàn)在用的軟件跟2023年的一樣,所以想以2023年做的來續(xù)做)
答: 同學(xué),你好,你要調(diào)的話,就要從頭開始,拿著銀行的流水明細跟賬里的明細賬,逐筆核對,檢查出原因再做調(diào)整
老師您好! 新到這家公司,之前的賬可以說是錯亂賬,銀行存款科目,軟件里比卡里多了一百多萬。怎么把銀行存款調(diào)平?付什么單據(jù)?
答: 你好;? 你們先去看什么原因?qū)е碌?;看是否是做錯了科目;? 要不要紅沖科目的??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 實際工作中 貨物來了 錢也付了 就是票沒到 先計了 借:原材料 貸:銀行存款 但是隔了很久票來了 不是要沖銷嗎 軟件中怎么設(shè)置 這個票一來 讓我知道 這筆賬以前做過 現(xiàn)在要沖銷重新做賬
答: 同學(xué),你好 是的,需要沖銷 借:原材料 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)

