公司2019年成立,之前有3個會計,第一個會計啥也沒交過來就走了,第二個會計做2023年的賬也是亂做賬的,銀行流水都對不上的那種,第三個會計2024年5月剛來的,她看前面的賬太亂了,所以除了現(xiàn)金和銀行存款按實有的數(shù)作為初始數(shù)據(jù)外,其他往來都以0為初始數(shù),從2024年1月做起,我查看后發(fā)現(xiàn),2023年12月和2024年1月的現(xiàn)金和銀行存款對不上,怎么調(diào)這兩個數(shù)?(2023年的電子賬和2024年的電子賬用的是不同的軟件,我現(xiàn)在用的軟件跟2023年的一樣,所以想以2023年做的來續(xù)做)
初夏
于2024-08-12 09:24 發(fā)布 ??239次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計師
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同學(xué),你好,你要調(diào)的話,就要從頭開始,拿著銀行的流水明細(xì)跟賬里的明細(xì)賬,逐筆核對,檢查出原因再做調(diào)整
2024-08-12 09:26:14

你好;? 你們先去看什么原因?qū)е碌?;看是否是做錯了科目;? 要不要紅沖科目的??
2023-05-22 10:38:41

同學(xué),你好
你直接增加就可以,期初余額默認(rèn)為是0
2021-10-23 14:16:59

同學(xué),你好
是的,需要沖銷
借:原材料 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2021-12-22 09:00:22

你好 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款。
2021-01-12 13:44:38
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