
老師,我想問下跨年度要紅沖暫估的材料款應(yīng)該怎么做
答: 借原材料 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 暫估款,負(fù)數(shù),借原材料,貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,
老師,我想問下,跨年了紅沖暫估材料,有差異金額。并且已經(jīng)銷售出去了需要調(diào)整什么項(xiàng)目嗎??跟平常的紅沖暫估一樣吧??
答: 您好,跟平常的額一樣處理,但是需要再匯算清繳前來發(fā)票,發(fā)否則納稅調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多暫估材料,且入了成本,今年想調(diào)整,沖銷暫估,應(yīng)該怎么做憑證
答: 去年稅前扣除了嗎

