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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-30 15:45

你好,可以的

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款 摘要寫調整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2020-08-19 14:53:46
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