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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-08 08:29

我做的分錄是對的么

追問

2016-10-08 08:31

食堂報銷是,借,管理費用,借,其他應付款,貸,庫存現金?對么

鄒老師 解答

2016-10-08 08:27

你好,如果計提的時候,計入其他應付款的貸方,報銷的時候是這樣處理

鄒老師 解答

2016-10-08 08:30

如果計提的時候是計入其他應付款的貸方,報銷這樣處理是正確的

鄒老師 解答

2016-10-08 08:31

一個借就可以,不需要兩個

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相關問題討論
你好,如果計提的時候,計入其他應付款的貸方,報銷的時候是這樣處理
2016-10-08 08:27:25
你好!直接第一種做法為好!
2018-05-01 21:39:35
應付職工薪酬-福利費,現在福利費需要通過應付職工薪酬。
2018-11-16 10:16:03
你好!借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 支付的時候借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金
2017-03-06 10:52:39
借其他應付款,超市 貸其他應付款食堂。
2023-07-06 15:41:59
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