
老師,計提工資的時候是全額計提,發(fā)放工資的時候,職工伙食費扣款計入其他應付款-食堂,食堂那發(fā)票來報銷的時候是不是借:管理費用-職工福利費,借:其他應付款-食堂,貸:庫存現金?這樣對么
答: 你好,如果計提的時候,計入其他應付款的貸方,報銷的時候是這樣處理
公司小明來報銷員工聚餐費,銀行轉賬給他本人 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 :借:管理費用-職工福利費 貸:其他應付款-小明 借:其他應付款-小明 貸:銀行存款
答: 你好!直接第一種做法為好!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報銷的餐費,款項還沒支付的。是借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應付款?還是說不用做其他應付款這一分錄 等銀行付款的時候再直接沖應付職工薪酬就好了。還是說直接借:管理費用-職工福利費 貸:其他應付款 。以上3種處理方法哪種更好。
答: 你好!借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 支付的時候借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金


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2016-10-08 08:31
鄒老師 解答
2016-10-08 08:27
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2016-10-08 08:30
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2016-10-08 08:31