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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-09 14:57

就是我們公司已經(jīng)把材料款支付給對方,但是對方?jīng)]有把材料發(fā)票提供給我們,現(xiàn)在賬該怎么記?

鄒老師 解答

2016-10-09 14:55

你好,具體是什么問題

鄒老師 解答

2016-10-09 14:58

借;預付賬款    貸;銀行存款

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相關問題討論
你好,具體是什么問題
2016-10-09 14:55:29
你好,是的
2017-05-10 11:32:21
你好,少付款金額記營業(yè)外收入科目
2020-03-01 15:18:00
你好, 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 沒有發(fā)票應該是不可以入賬的。
2019-12-04 14:23:32
同學您好 1.暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款 2.6月份后付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 3.10月份才收到材料發(fā)票 (首先把暫估的紅沖掉) 然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:原材料 應交稅費——應交增資稅(進項稅額) 貸:應付賬款 4.預付沖應付 借:應付賬款 貸:預付賬款(這個分錄不需要附單據(jù)的) 祝您工作順利
2019-01-09 09:23:23
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