APP下載
阿白-
于2016-10-09 14:54 發(fā)布 ??757次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-09 14:57
就是我們公司已經(jīng)把材料款支付給對方,但是對方?jīng)]有把材料發(fā)票提供給我們,現(xiàn)在賬該怎么記?
鄒老師 解答
2016-10-09 14:55
你好,具體是什么問題
2016-10-09 14:58
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,材料款已經(jīng)支付出去,但是對方?jīng)]有把材料發(fā)票提供過來,能都先記賬,等對方把發(fā)票提供過來在放進賬里面
答: 你好,具體是什么問題
是不是所有的原材料發(fā)票都要有入庫單作為記賬依據(jù)?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到材料發(fā)票7053.76,實際付款7053元,有0.76的差額我怎么記賬
答: 你好,少付款金額記營業(yè)外收入科目
我們裝修公司,但是屬于項目經(jīng)理承包外出施工,我在幫項目經(jīng)理記賬,平時開票還是用公司的名字開票,甲方把款打到公司,付材料款是公司付,最后的利潤也要用發(fā)票交公司公司才轉(zhuǎn)過來款,但是記賬就難了,我這里開的發(fā)票總數(shù)等于合同金額,那么我的利潤怎么算呀?因為有的材料發(fā)票是多開的,有的不是這個項目的發(fā)票也拿過來用了,最后也不知道利潤該怎么算了
討論
老師,公司收到原材料,沒有簽合同,沒有付款,也沒來發(fā)票,怎么記賬啊
年前收到原材料,但是款項沒有支付,也沒做暫估,年后付款并收到發(fā)票應(yīng)該怎么做?原材料是按照實貨記賬的,也就是把沒做暫估的這筆也算進去了
老師,員工報銷材料款,該筆款已經(jīng)付給員工,因為是員工墊付的,發(fā)票暫時未開來,我該怎么記賬?
我方購入原材料,未付款,對方就開了發(fā)票,怎么記賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624745 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
鄒老師 解答
2016-10-09 14:55
鄒老師 解答
2016-10-09 14:58