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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-01-13 14:20

這個處理完全正確,是這樣的,就是等有需要繳稅時,再進(jìn)行做減免稅分錄

流云 追問

2021-01-13 14:40

特殊情況,有可能跨年度抵減稅額,來年再做,借:應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,感覺沖管理費(fèi)用不自然。

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一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計入,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。 借方余額表示進(jìn)項稅大于銷項稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報表中與期末留底稅額一欄一致。
2019-01-14 20:34:07
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進(jìn)項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021-10-10 23:04:38
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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