請(qǐng)問(wèn)老師,北京的小規(guī)模小微企業(yè)季度收入為8萬(wàn)元,增值稅及附加費(fèi)是否都可以減免?減免的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?。繙p免稅在哪里備案???
德一
于2016-10-09 19:01 發(fā)布 ??760次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-09 19:23
麻煩您幫我看看填的對(duì)嗎?另外申報(bào)表目錄中還必須填寫(xiě)哪張表?感恩老師!
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你好,免征增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
附加稅免征 了就不用計(jì)提了
而不是先計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-17 14:00:32

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-10-19 10:36:18

你好,增值稅
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
附加稅免征了就不需要計(jì)提的
2018-04-11 09:24:15

是的,不超9萬(wàn)免稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入,不用備案
2016-10-09 19:13:15

您好!以8萬(wàn)元為例:1、確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8萬(wàn)/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 2、減免時(shí):借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 8萬(wàn)/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
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