
老師,做完借利潤分配 貸應(yīng)付職工薪酬 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理呢
答: 為什么是借利潤分配? 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表是對的,資產(chǎn)負(fù)債表就不一樣了,還有就是我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤是我按我這個(gè)12月份的利潤表上的利潤總額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?借:利潤分配——末分配利潤 88256.26貸:本年利潤 88256.26
答: 您好,年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后,本年利潤余額為0
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
分配股利借:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000貸:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000借:利潤分配——未分配利潤30000貸:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000借:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000貸:銀行存款30000計(jì)提分配發(fā)放股利的分錄是怎么寫呢
答: 你好 上面的分錄是正確的
年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
利潤表中利潤總額數(shù)等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤差額,還是利潤表中凈利潤數(shù)等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤差額?
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤賬面未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤一致對嗎


雪 追問
2021-01-15 14:30
劉麗老師 解答
2021-01-15 14:31