1.增值稅銷項,進項不管交不交稅,是怎么轉(zhuǎn)出非尼?一般年初有余額嗎? 2.我來個新單位,我看他們銷項一直不轉(zhuǎn),進項也不轉(zhuǎn),直接用增值稅余額做,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,這樣正確嗎?正常的應(yīng)該怎么做
等風來
于2021-01-17 10:19 發(fā)布 ??538次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-17 10:21
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個看自己就行,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37

你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
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2021-01-17 14:26
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2021-01-17 14:31