
財務公司是憑票做賬,每月交接票據(jù)的時候可能沒交接好,導致好多應收款和應付款我們公司實際已經(jīng)兩清了,但財務公司的賬上還有余額。
答: 你好,很高興為你解答 把已經(jīng)結清的處理一下 轉到損益或者走現(xiàn)金走平
快賬里的財務概要信息表中,第三項,應收應付,應收款和應付款,公式是什么,單純的應收賬款不等于直接出來的數(shù)
答: 有重分類的 參考
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們公司以前是讓財務公司做的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應收賬款和應付賬款都對不上,該怎么調?
答: 你好,需要查明是什么原因對不上,才知道具體該如何做調整分錄的
老師我想用我們公司的業(yè)務做賬,但是期初數(shù)不設置的話,后面有收回應收款、支付應付款項,這樣數(shù)據(jù)不對了呀
做往來的時候,收到別人的還款,書上說記入 其它應收款的貸方,為什么實際做賬的時候一般記入其它應付款的貸方嗎,這個一直不能理解
老師你好!甲公司向乙公司借款,到底是其它應收款還是其它應付款呢?因為之前有兩個會計做賬,我查賬時發(fā)現(xiàn)17年有筆是其它應付款,18年另外一個又做另外一筆借款做成其它應收
單位收到別的單位還款,財務會計做 借:零余額賬戶 貸:應收賬款 預算會計是不是不做賬?如果不做賬,零余額賬戶上明明收到錢了卻不做賬,那零余額賬戶的錢不是和長上的不一致?

